Comité de Control Interno

La presente administración de la Secretaría de Finanzas tiene la responsabilidad social de realizar la Gestión Eficiente en beneficio de toda la población Hondureña, esto contemplado en el Plan de Nación y Visión de País, adoptando medidas que permitan optimizar el uso eficiente de los recursos públicos; todo ello dentro del marco de Transparencia y Rendición de Cuentas.Lo descrito con anterioridad es fundamentado, por la decisión del Excelentísimo Presidente de la República Abog. Juan Orlando Hernández en su condición de administrador de la Hacienda Pública, en dar continuidad como política de su Gobierno los procesos de Control Interno Institucional en todas las entidades del Poder Ejecutivo que conlleve al logro de sus objetivos. Así como asegurar la calidad de los servicios institucionales, conservando y protegiendo de manera eficiente y eficaz el patrimonio público, alcanzando la transparencia y fortaleciendo la rendición de cuentas sobre la gestión pública. Estos procesos de Control Interno fueron implementados inicialmente por el Ex Presidente de la Republica Lic. Porfirio Lobo Sosa en la pasada administración Pública.

Por lo anterior y para cumplir con los objetivos del Control Interno, como ser: minimizar el riesgo, actuar con transparencia y controlar los actos de corrupción; las autoridades Superiores de la Secretaría de Finanzas acertadamente tomaron la decisión de cumplir con los preceptos legales relacionados con el Control Interno y conforman “EL COMITÉ DE IMPLEMENTACION DEL CONTROL INTERNO DENTRO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS”, siendo integrado por funcionarios de las diferentes direcciones y áreas de la Secretaría de Finanzas.

El Nuevo Comité de Control Interno fue juramentado el 02 de Marzo del año 2016 a las 2.35 p.m. en el Salón de Sesiones del Secretario de Estado en el Despacho de Finanzas José Cecilio del Valle, por el Director Ejecutivo de Oficina Normativa de Desarrollo Integral de Control Interno (ONADICI) Lic. Andrés Menocal, en presencia del Sub Secretario de Finanzas y Presupuesto Lic. Carlos Borjas y del Asistente de Secretaria General, Abog. Martha Suyapa Guillén Carrasco.

En el acto de juramentación los Miembros del Comité de Control Interno prometieron cumplir con la Constitución de la República y demás leyes; así con la implementación y seguimiento permanente de las Guías de Control Interno como una Política de Estado. Una vez finalizado el acto de juramentación los Miembros del Comité de Control Interno quedaron en posesión de sus cargos e iniciando inmediatamente las actividades con reunión de organización.

MISIÓN

Implementar y dar seguimiento al cumplimiento de Guías, Manuales y Procedimientos en el marco del Sistema Nacional de control de los recursos públicos (SINACORP), a fin de lograr mayor eficiencia, eficacia, transparencia y rendición de cuentas de los recursos públicos de la Institución.

VISIÓN

Fortalecer el Sistema de Control Interno, contribuyendo a fomentar la cultura de autocontrol mediante el mejoramiento continuo de los procesos de gestión institucional, obteniendo la plena confianza de la ciudadanía.